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老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,增值稅申報(bào)表附列資料1怎么填寫呢?含稅收入寫10300還是10000呢?發(fā)票總金額是10000

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/22 22:11
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在本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000的情況下,在增值稅申報(bào)表附列資料1中,含稅收入應(yīng)全部填寫10000,即不計(jì)入稅額,只有不含稅收入的金額數(shù)。因?yàn)閷?shí)際上,此時(shí)發(fā)票的稅額是0,支出的錢并沒有扣繳稅款,只有不含稅收入的金額才是應(yīng)計(jì)入的收入額,另外,發(fā)票總金額也一樣填寫為10000,這是發(fā)票上面的實(shí)際金額。 拓展知識:在增值稅申報(bào)表中,稅額和含稅收入是有聯(lián)系的,含稅收入=不含稅收入+稅額,因此在開票以及申報(bào)時(shí),要仔細(xì)核對發(fā)票上的信息,以確保填寫正確,減少報(bào)錯(cuò)。
2023 01/22 22:27
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