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去年12月的時候我們公司開票 開了150萬 開錯了幾張 當(dāng)月沒得發(fā)票了 第二月領(lǐng)了發(fā)票才沖紅的 但是第二個月要申報第一個月的稅 有多交的 我當(dāng)時迷迷糊糊多交那一部分記成了待抵扣進(jìn)項稅 怎么改

84784973| 提問時間:2023 01/23 09:34
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職稱:會計實務(wù)
首先,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》,若企業(yè)在一定期限內(nèi),產(chǎn)生了錯誤發(fā)票,需要沖紅抵扣的進(jìn)項稅,則可以在稅局審定的期限內(nèi)上報,申報沖紅。 具體步驟如下: 1. 準(zhǔn)備好沖紅發(fā)票,補充相關(guān)的財務(wù)憑證,以便稅局審核。 2. 填寫申報單,在表格上明確沖紅金額和原發(fā)票金額之間的金額差額,此處需要填寫你多交的稅額,也就是原發(fā)票金額減去沖紅發(fā)票金額,得出的差額即為多交的稅額。 3. 將填寫完成的申報單,附上沖紅發(fā)票和相關(guān)財務(wù)憑證,一并提交給稅局審核,若稅局審核通過,企業(yè)即可得到稅務(wù)抵扣多交的稅款。 拓展知識: 企業(yè)發(fā)票沖紅有很多原因,但不管是什么原因,對于企業(yè)來說,它們都需要按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定,及時將沖紅發(fā)票,以及其他相關(guān)憑證提交給稅務(wù)機關(guān)審核備案,同時承擔(dān)責(zé)任實施沖紅。
2023 01/23 09:42
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