問(wèn)題已解決

老師,我當(dāng)月發(fā)票開多了,稅也一起申報(bào)交了,次月紅沖一部分發(fā)票了,現(xiàn)在次月紅沖的部分稅退回來(lái)了,我要怎么做分錄

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/12 16:05
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你們交稅的時(shí)候做的什么分錄
2023 07/12 16:06
84785029
2023 07/12 16:12
計(jì)提:借方應(yīng)交稅金? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? ? ? ? ?貸方? 應(yīng)交稅金未交增值稅 實(shí)際繳納? 借 未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ?貸 銀行存款
venus老師
2023 07/12 16:14
借銀行存款,貸應(yīng)交增值稅——未交增值稅
84785029
2023 07/12 16:15
那這樣不是未交增值稅一直掛著?
84785029
2023 07/12 16:16
退的附加稅呢?怎么做 計(jì)提? 稅金及附加 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅 繳納? 應(yīng)交稅 ? ? ? ?銀行存款
venus老師
2023 07/12 16:28
你上面的計(jì)提:借方應(yīng)交稅金? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? ? ? ? ?貸方? 應(yīng)交稅金未交增值稅 要紅沖掉哈,同學(xué)
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