問題已解決

老師,進(jìn)出口公司,要做增值稅退稅申報,一般是什么時候做呀!還有退稅勾選是什么時候勾選呢!

84785036| 提問時間:2023 01/23 15:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
進(jìn)出口公司增值稅退稅申報一般是每月的月底或者每季度的月末進(jìn)行申報,每次申報的稅額上限要求是當(dāng)月(或當(dāng)季度)實際繳納的增值稅金額的25%以內(nèi),所有的申報及勾選的內(nèi)容必須在月末最后的一天前完成,并通過企業(yè)稅務(wù)信用網(wǎng)進(jìn)行審核和報送。 此外,退稅勾選都是根據(jù)實際申報情況進(jìn)行勾選,勾選分兩種,一種是全額退稅,一種是部分退稅。一般情況下,如果實際繳納的增值稅小于等于25%,則選擇全額退稅;如果實際繳納的增值稅大于25%,則采取分次退稅的方式,按照比例進(jìn)行勾選。 此外,進(jìn)出口公司在申報增值稅退稅的時候,還要注意把握稅種的變化,如果稅種有變化,要及時申報以及退稅,不熟悉的可以咨詢專業(yè)的稅務(wù)報表服務(wù)公司或者企業(yè)的稅務(wù)管理部門。
2023 01/23 15:14
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~