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老師,我申報增值稅,它顯示我的第25行是0,應該與上月所屬稅款期的金額一致?出現(xiàn)申報錯誤

84784973| 提問時間:2023 01/23 21:59
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
在增值稅申報表中,第25行為應納稅額,它是根據(jù)稅源金額,應稅扣除額和進項稅額計算而來,因此應與上月所屬稅款期的金額一致。如果申報錯誤,可以檢查增值稅申報表中的稅源金額,應稅扣除額和進項稅額,檢查是否計算正確,或者檢查稅率是否與實際情況一致,以及稅務局相關要求是否滿足等情況。如果需要進行稅收復核,可以重新核實相關報表,進行修改申報。 拓展知識:根據(jù)中國稅收管理法規(guī),企業(yè)應該按照規(guī)定的稅率,正確確定本期應納稅額,如果稅率不正確或者漏報,稅務機關會按照稅收法規(guī)對遺漏納稅,漏稅或者不符合規(guī)定報稅,進行罰款處罰。
2023 01/23 22:08
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