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月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要做應(yīng)付賬款的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?老師

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/24 08:09
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),一定要做應(yīng)付賬款的結(jié)轉(zhuǎn)。首先,要檢查系統(tǒng)中應(yīng)付賬款的賬齡情況,將賬齡的累計(jì)款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),將本期應(yīng)付的款項(xiàng)按期付款。其次,檢查應(yīng)付賬款,并將欠款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款的借方,將付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款的貸方。最后,需要小計(jì)每一個(gè)科目的余額,確保此賬戶的正確性,以及賬面上的科目明細(xì)項(xiàng)目和系統(tǒng)中的信息是否一致。 拓展:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)也可以通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能來(lái)實(shí)現(xiàn),這樣可以節(jié)省財(cái)務(wù)人員的工作量,同時(shí)可以幫助減少出具賬單、核算、核查等繁瑣且容易出錯(cuò)的工作,提高財(cái)務(wù)人員的工作效率。
2023 01/24 08:22
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