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老師,我們單位上月還沒有收到收入款項,但給人家開具了專票,本月季報需要繳納增值稅,請問老師,上月相關的會計分錄我該怎樣計提,本月繳稅我該怎樣做分錄

84784990| 提問時間:2023 01/24 12:35
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定,有關上月相關的會計分錄,可以進行應收票據(jù)準備金計提,對應的分錄為:應收賬款+準備金(應收票據(jù)準備金)=應收票據(jù);本月繳稅,可以繳納增值稅,增值稅分錄為:應交稅金+貸方稅金科目=借方應付賬款(應交增值稅)。 此外,在繳稅之前,我們還必須對票據(jù)所示的內(nèi)容進行審查和核對,這樣可以有效地減少稅務審計的風險和發(fā)票被抵扣的風險,并且還可以準確報稅,確保政策上的稅收利益。
2023 01/24 12:44
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