問題已解決
老師,我們單位上月還沒有收到收入款項,但給人家開具了專票,本月季報需要繳納增值稅,請問老師,上月相關(guān)的會計分錄我該怎樣計提,本月繳稅我該怎樣做分錄,我們是小規(guī)模納稅人
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速問速答上月相關(guān)的會計分錄,需要根據(jù)開具發(fā)票的時間,將應(yīng)交增值稅的部分按期攤計入本期成本;本月繳稅,小規(guī)模納稅人可以按照當月實際付款的形式,即期間收入款項實際到賬時,需及時繳納相應(yīng)的增值稅,可采用如下分錄:
一、 增值稅貸方:
借:應(yīng)交稅費-增值稅:xx
貸:銀行存款:xx
二、 實際繳納貸方:
借:銀行存款:xx
貸:應(yīng)交稅費-增值稅:xx
拓展知識:小規(guī)模納稅人一般采用小規(guī)模征收簡易征收的方式來進行稅費的繳納,采用的是實際繳納的形式,即期間收入款項實際到賬時,需及時繳納相應(yīng)的增值稅。
2023 01/26 10:42
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