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老師我9月份做的賬轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅可是還有留底稅額,我10月份能紅沖嗎

84785003| 提問時間:2023 01/24 16:55
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
10月份是可以進(jìn)行紅沖的,不過在紅沖之前要對9月份的稅收進(jìn)行檢查,以保證稅收結(jié)算準(zhǔn)確性。紅沖是指在計(jì)算稅收時,先將要用于計(jì)算的金額用紅字顯示出來,即紅字沖銷,以表示它不再參與稅收計(jì)算。根據(jù)內(nèi)部管理?xiàng)l例,紅沖要求稅務(wù)機(jī)關(guān)和受稅人在有關(guān)記賬憑證上做出一個權(quán)宜的處理,以確保稅務(wù)登記和稅收結(jié)算的準(zhǔn)確性。另外,在紅沖的過程中,也要在財(cái)務(wù)報(bào)表上顯示出紅沖的情況,以展示稅務(wù)登記和稅收結(jié)算的準(zhǔn)確性。拓展知識:財(cái)務(wù)報(bào)表是以賬戶的形式來反映企業(yè)經(jīng)營的整體情況,以便管理者對經(jīng)營活動的盈虧和收支情況進(jìn)行控制,并能夠及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營意外發(fā)生的異常情況,這就要求企業(yè)在每一個會計(jì)期間,應(yīng)當(dāng)將企業(yè)賬務(wù)核算工作按要求完成,使企業(yè)經(jīng)營情況能夠如實(shí)反映到財(cái)務(wù)報(bào)表上。
2023 01/24 17:09
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