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深圳小規(guī)模申報(bào)第二季度的增值稅,我在第二季有開1月份的紅字負(fù)數(shù)票,這個(gè)要填在哪里?系統(tǒng)自帶出來(lái)的是其他免稅銷售額是未減負(fù)數(shù)的銷售額,那我負(fù)數(shù)應(yīng)填在哪里?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/26 17:19
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
關(guān)于深圳小規(guī)模申報(bào)第二季度的增值稅,1月份的負(fù)數(shù)票應(yīng)填寫在其他免稅銷售額(含負(fù)數(shù))一欄,“其他免稅銷售額”是指減免稅收入或其它免稅銷售,如果在上期累計(jì)抵扣期間,存在累計(jì)抵扣期間未抵扣稅額轉(zhuǎn)減免稅額,此類應(yīng)稅未抵扣稅額也可以填寫到此一欄。 同時(shí)注意,其他免稅銷售額除了包括負(fù)數(shù)外,還包括本季度免稅銷售額,如果深圳小規(guī)模企業(yè)上月末有全月和本月末有部分月份的認(rèn)定免稅類型的應(yīng)稅銷售額,則將這些數(shù)據(jù)填寫在其他免稅銷售額一欄,當(dāng)然也可以拆解填寫。 拓展知識(shí):如果紅字發(fā)票與正常發(fā)票同時(shí)存在,增值稅納稅申報(bào)表上,銷售額要扣除原發(fā)票銷售額,紅字發(fā)票金額單獨(dú)填寫在“其他免稅銷售額(含負(fù)數(shù))”一欄。
2023 01/26 17:23
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