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1.某高場(chǎng)是增值稅一般納稅人。2019年6月初應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額為0,2019年6月發(fā)生下列購(gòu)銷業(yè)務(wù): (1)6月8日,零售A型熱水器300臺(tái),每臺(tái)3000元,商場(chǎng)派人負(fù)責(zé)安裝,每臺(tái)收取安裝費(fèi)200元。 (2)6月10日,采取有獎(jiǎng)銷售方式銷售電視機(jī)100臺(tái),每臺(tái)2800元,共送出石英表50 只,每、200元。 (3)6月15日,收取客戶購(gòu)買20臺(tái)A型熱水器的預(yù)付款40 000元,均已開具普通發(fā)票,每臺(tái)3000 元,因供貨商的原因當(dāng)期未能向客戶交貨。 (4)6月1日,購(gòu)進(jìn)B型熱水器 100臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200000元,雙方正在協(xié)商以商業(yè)匯票方式進(jìn)行結(jié)算。 (5)6月

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/26 17:58
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根據(jù)6月份的業(yè)務(wù)情況,某高場(chǎng)作為一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)為: (1)根據(jù)零售A型熱水器300臺(tái),每臺(tái)3000元,商場(chǎng)派人負(fù)責(zé)安裝,每臺(tái)收取安裝費(fèi)200元的情況,應(yīng)繳納增值稅額9000元; (2)根據(jù)采取有獎(jiǎng)銷售方式銷售電視機(jī)100臺(tái),每臺(tái)2800元,共送出石英表50只,每200元的情況,應(yīng)繳納增值稅額2800元; (3)根據(jù)收取客戶購(gòu)買20臺(tái)A型熱水器的預(yù)付款40000元,均已開具普通發(fā)票,每臺(tái)3000元的情況,應(yīng)繳納增值稅額6000元; (4)根據(jù)購(gòu)進(jìn)B型熱水器100臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200000元,雙方正在協(xié)商以商業(yè)匯票方式進(jìn)行結(jié)算的情況,應(yīng)繳納增值稅額28000元。 拓展知識(shí):增值稅的納稅義務(wù)由買方承擔(dān),如果買方?jīng)]有注冊(cè)增值稅,也沒有申報(bào)增值稅,而銷售方仍有記賬憑證和發(fā)票,銷售方仍可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅。
2023 01/26 18:11
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