問題已解決

倉庫當月入庫的原材料,跟采購付款的原材料有差異要不要處理呢?會有時間差,但是每個月還是要做生產領用,這個差異怎么處理呢?

84784999| 提問時間:2023 01/27 07:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
一般來說,當原材料采購付款和入庫數(shù)量有差異時,要進行處理,具體的處理方式主要取決于原材料的實際應用,一般情況下,如果差異小于一定的限度,會選擇以庫存數(shù)量進行調整,如果差異超出這個限度,那么就需要對有差異的原材料重新進行采購,重新進行記賬。 拓展知識:在處理入庫和采購付款之間的差異時,需要遵循的原則是正確的記賬是第一位的,只有正確記賬才能保證企業(yè)資金流動的正常運行。此外,在管理原材料的過程中,應盡可能采取精小的原材料管理,減少誤差的發(fā)生,以防止原材料的浪費,同時也可以為企業(yè)節(jié)省成本。
2023 01/27 07:44
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~