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(1)乙公司本期注銷3個(gè)銀行賬戶,這些銀行賬戶此前一直沒有發(fā)生業(yè)務(wù)且余額為零。審計(jì)項(xiàng)目組成員沒有將這3個(gè)銀行賬戶納入函證范圍。(2)因突降暴雪,審計(jì)項(xiàng)目組成員無法前往乙公司某倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)盤,項(xiàng)目組成員對(duì)存放在該倉(cāng)庫(kù)的存貨實(shí)施替代審計(jì)程序,并據(jù)此得出“存貨余額沒有差異”的結(jié)論。(3)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師通過向管理層詳細(xì)詢問,獲取了與賒銷審批相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)是否得到執(zhí)行的充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。問:三位審計(jì)人員的做法有什么錯(cuò)誤,并闡述理由

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/27 17:43
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
(1)審計(jì)項(xiàng)目組成員的做法是錯(cuò)誤的,沒有將這3個(gè)銀行賬戶納入審計(jì)函證范圍,對(duì)公司資產(chǎn)的審計(jì)不夠徹底,有可能存在隱藏的資金波動(dòng),影響了審計(jì)的準(zhǔn)確性。 (2)審計(jì)項(xiàng)目組成員的做法也是錯(cuò)誤的,在替代審計(jì)程序中,應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)記“審計(jì)測(cè)試不能全靠單一替代審計(jì)程序”,要采取適當(dāng)審計(jì)程序和及時(shí)審計(jì),以保證審計(jì)效果。 (3)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的做法也是錯(cuò)誤的,審計(jì)工作的準(zhǔn)確性需要財(cái)務(wù)報(bào)表的客觀性,而向管理層詳細(xì)詢問單獨(dú)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)只能獲取到審計(jì)者主觀的意見,無法得到能夠支持審計(jì)結(jié)論的客觀證據(jù)。 拓展知識(shí):審計(jì)函證是指審計(jì)人員為確定審計(jì)結(jié)論收集的證據(jù),是審計(jì)程序的重要組成部分。審計(jì)函證包括現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)、文書函證和非文書函證,用以證明審計(jì)事項(xiàng)的真實(shí)、準(zhǔn)確、合法、有效。審計(jì)函證必須體現(xiàn)出實(shí)際情況,但是必須通過相關(guān)的審計(jì)程序進(jìn)行核實(shí),以確保審計(jì)結(jié)論的正確性。
2023 01/27 17:55
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