問(wèn)題已解決

現(xiàn)在做去年7月份的賬,做6月賬的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,就把賬做成暫估,做7月賬,先紅沖,再重按實(shí)際做賬,(為什么不直接到6月去修改呢)

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/27 18:04
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
答:這是因?yàn)榧t沖把所有的數(shù)據(jù)徹底抹除,但修改只是修改部分?jǐn)?shù)據(jù),這樣會(huì)影響到6月賬的完整性,而且還可能影響到今年的數(shù)據(jù),所以不能采用這種方式來(lái)處理。比較好的方式是對(duì)之前的估計(jì)進(jìn)行紅沖,然后重新根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況重新做賬,這樣就可以保證賬務(wù)準(zhǔn)確性。另外,還可以采用調(diào)節(jié)賬款的方式,即在本期入賬時(shí),將去年估計(jì)做的賬款一起準(zhǔn)確登記,這樣可以準(zhǔn)確區(qū)分本期發(fā)生的賬款和去年估計(jì)做的賬款,避免影響本期的統(tǒng)計(jì)和分析。拓展知識(shí):紅藍(lán)沖紅是指紅沖期間的發(fā)票,紅藍(lán)沖賬是指利潤(rùn)表中的貸方發(fā)生額減少的補(bǔ)償性賬目,用以補(bǔ)償紅沖期間的發(fā)票,以保持賬務(wù)的完整性。
2023 01/27 18:08
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