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老師公司出納把一個(gè)不是公司員工的其他的運(yùn)費(fèi),沒拿到發(fā)票,就拿油票,她做報(bào)銷款給報(bào)銷了,沒有發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/27 18:03
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青檸
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先,要處理這筆賬務(wù),需要確定支出賬戶并記賬。根據(jù)這筆賬務(wù)因沒拿到發(fā)票,油票給予報(bào)銷,可以考慮將記賬分為兩部分,一部分是油票的支出,另一部分是運(yùn)費(fèi)的支出。 油票支出可以記入“管理費(fèi)用-其他管理費(fèi)用”,科目為“油票”,借方金額為報(bào)銷金額;運(yùn)費(fèi)支出可以記入“經(jīng)營(yíng)費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)”,科目為“運(yùn)費(fèi)”,借方金額為報(bào)銷金額。 此外,還可以考慮使用“貨物其他支出”賬戶來(lái)記賬。賬戶設(shè)置“貨物其他支出”科目,科目為“運(yùn)費(fèi)報(bào)銷”,借方或貸方金額為報(bào)銷金額,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行記賬。 以上就是本次對(duì)此賬務(wù)的處理,也是財(cái)務(wù)處理時(shí)賬務(wù)分錄的常規(guī)步驟。在實(shí)際操作時(shí)也可以根據(jù)實(shí)際情況選擇其他更合適的分錄方式。 此外,要注意報(bào)銷時(shí)做到在核實(shí)發(fā)票后,按照發(fā)票金額進(jìn)行報(bào)銷,以保證賬務(wù)準(zhǔn)確。
2023 01/27 18:15
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