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老師 我們有張2月銷售方開錯稅率已沖紅的專票 我們已經(jīng)抵扣 沖紅后銷售方重新開了一張給我們的辦公費專票 我們該怎樣做分錄

84785037| 提問時間:2023 01/28 11:37
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
答:首先,針對有張2月銷售方開錯稅率已沖紅的專票,我們應(yīng)該記錄相應(yīng)的沖紅專票,即: 1. 應(yīng)付賬款xx元(錯稅率專票金額) 2. 財務(wù)費用xx元(錯稅率專票稅額) 其次,針對銷售方重新開了一張給我們的辦公費專票,我們應(yīng)該記錄相應(yīng)的專票,即: 1. 應(yīng)付賬款xx元(新開專票金額) 2. 財務(wù)費用xx元(新開專票稅額) 最后,應(yīng)當記錄分錄來進行核算: 應(yīng)付賬款xx元(原專票金額) 財務(wù)費用xx元(原專票稅額) 應(yīng)付賬款xx元(新開專票金額) 財務(wù)費用xx元(新開專票稅額) 拓展知識: 沖紅專票是指因稅率發(fā)生變化,或者發(fā)票信息有誤而沖紅原發(fā)票的手續(xù)。比如,原發(fā)票稅率為17%,后來稅率變?yōu)?6%,或者發(fā)票內(nèi)容錯誤,都應(yīng)該沖紅原發(fā)票,再重新開具新發(fā)票。而在記賬時,則應(yīng)記錄原發(fā)票沖紅及新發(fā)票,以便進行賬務(wù)核算。
2023 01/28 11:44
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