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老師企業(yè)所得稅年報應納稅額出現(xiàn)-13.57元,從調整表咋調整啊?調增還是調減

84785003| 提問時間:2023 01/28 18:37
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根據(jù)稅法規(guī)定,當企業(yè)所得稅的年報應納稅額為負數(shù)時,應當對其進行調整,將其調整成一個正數(shù)。一般而言,當發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅的年報應納稅額出現(xiàn)負數(shù)時,應當首先進行調增處理,將其調整成一個正數(shù)。例如,當企業(yè)所得稅的年報應納稅額出現(xiàn)-13.57元時,應當對其進行調增處理,將其調整成13.57元,確保企業(yè)所得稅的年報應納稅額為一個正數(shù)。 關于調整企業(yè)所得稅年報應納稅額,還需要注意可免稅收入和減免稅額問題。根據(jù)稅法規(guī)定,可免稅收入和減免稅額不能納入計算,因此,在調整企業(yè)所得稅年報應納稅額的同時,也需要對可免稅收入和減免稅額做出相應的調整。 拓展知識:另外,企業(yè)在計算應納稅額時,還需要注意在上一稅年中的稅收減免累計減免的情況。根據(jù)稅法規(guī)定,稅收減免累計減免的金額不能影響企業(yè)當前稅年的應納稅額,因此,企業(yè)在計算應納稅額時,必須在結束上一稅年時,先將稅收減免累計減免的金額減去,在此基礎上來計算本稅年的應納稅額。
2023 01/28 18:45
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