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老師,我們公司做出口貿(mào)易的,11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師我們開了出口發(fā)票了,在12月初要申報(bào)11月份這筆出口貨物的增值稅應(yīng)該填寫在哪里呢

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/28 20:31
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
出口發(fā)票是指出口貨物銷售單位在出口前向購(gòu)貨單位開具的增值稅專用發(fā)票,用于記載出口貨物的銷售情況和稅額。在12月初申報(bào)11月份的出口貨物的增值稅時(shí),需要把出口發(fā)票填寫在增值稅納稅申報(bào)表的“5.5出口銷售收入及出口發(fā)票情況”欄目?jī)?nèi)。 出口發(fā)票的填寫要求如下: 1、出口發(fā)票編號(hào):在增值稅納稅申報(bào)表中填寫出口發(fā)票號(hào)碼; 2、出口發(fā)票金額:填寫出口發(fā)票所對(duì)應(yīng)的實(shí)際金額; 3、出口發(fā)票稅額:填寫出口發(fā)票對(duì)應(yīng)的實(shí)際稅額; 4、出口發(fā)票日期:填寫出口發(fā)票所對(duì)應(yīng)的開票日期。 拓展知識(shí): 出口發(fā)票的功能主要是用于核定購(gòu)貨單位納稅人在出口前交易發(fā)生時(shí)所應(yīng)納稅款的數(shù)額。具體來說,當(dāng)購(gòu)貨單位收到出口發(fā)票后,應(yīng)當(dāng)在報(bào)送的增值稅納稅申報(bào)表中根據(jù)出口發(fā)票上的稅額,減去出口前所繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算出實(shí)際應(yīng)交的增值稅。
2023 01/28 20:40
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