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上季度開的票,這季度紅沖,不開了,公司是以開票金額申報的印花稅,這種情況印花稅怎么報?是總開票金額減去紅沖金額報,還是只報正數(shù)發(fā)票的金額?

84784959| 提問時間:2023 01/29 08:25
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青檸
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職稱:會計實(shí)務(wù)
正常情況下,公司是以開票的金額申報的印花稅,如果紅沖,那么應(yīng)該先減去紅沖金額,再報正數(shù)發(fā)票的金額。具體來說,首先根據(jù)上季度開具的發(fā)票金額,把應(yīng)納稅金額及稅種填在申報表格中;然后減去這季度紅沖金額,重新計算申報的印花稅;最后,根據(jù)最終計算的金額,重新填寫發(fā)票金額到申報表格中進(jìn)行最終的申報。 除了以上處理流程外,紅字發(fā)票重要性也不容忽視,根據(jù)《國家稅務(wù)總局紅字發(fā)票管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)隨時有可能面臨稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督抽查。因此,企業(yè)在開具紅字發(fā)票時,必須予以嚴(yán)格遵守,至少要做到上述兩點(diǎn):(1)確保發(fā)票內(nèi)容完備,發(fā)票類型、發(fā)票號碼及紅字發(fā)票金額要與原票相對應(yīng);(2)確保紅字發(fā)票交付給收票方(即原銷貨方),以免發(fā)生糾紛。
2023 01/29 08:33
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