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10月的銷項的,在11月份紅沖了,又開得正確得發(fā)票,而且11月底也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我12月份做賬怎么把紅沖得結(jié)轉(zhuǎn)

84785018| 提問時間:2023 01/29 13:03
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
12月份做賬時,需要把10月開的銷項發(fā)票紅沖得結(jié)轉(zhuǎn)方法介紹如下: 首先,在12月份做賬的分錄中,應(yīng)該新增一筆紅字貸方的分錄,將紅字的金額錄入。其次,新增一筆銀行存款貸方的分錄,將紅字的金額做轉(zhuǎn)入處理。紅字的金額可以轉(zhuǎn)入銀行的現(xiàn)金憑證賬戶中,也可以轉(zhuǎn)入社會保險賬戶中。最后,在期末做結(jié)轉(zhuǎn)時,將紅字的金額轉(zhuǎn)移至成本科目,是一筆借方的分錄。 拓展知識: 紅沖發(fā)票作為企業(yè)會計憑證中最常見的應(yīng)收應(yīng)付憑證,其內(nèi)容一般包括發(fā)票金額、紅沖金額、付款內(nèi)容、供應(yīng)商名稱,以及賬款編號等信息。紅沖發(fā)票處理涉及到會計科目的調(diào)整以及賬齡的變更,要注意正確錄入紅沖發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù),也要注意賬齡的變更情況,以避免會計報表數(shù)據(jù)的錯誤。
2023 01/29 13:07
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