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老師您好,我想請教一下,個體戶是從事銷售蔬菜,申報增值稅是填12列其他免稅銷售額嗎 ?還是填列11列未達(dá)起征點(diǎn)銷售額呢

84784958| 提問時間:2023 01/29 13:14
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第三十二條規(guī)定,從增值稅收入計算方法中免征增值稅的有:銷售免稅貨物或者加工修理修配勞務(wù)、發(fā)放貨物抵扣的貨款、發(fā)放工資、發(fā)放報酬等有關(guān)收入。因此,個體戶填寫增值稅申報表,是需要填寫列11未達(dá)起征點(diǎn)銷售額。 拓展知識:增值稅申報表又分為兩種,一是增值稅一般納稅人申報表, 二是增值稅小規(guī)模納稅人申報表。每月第一個工作日,納稅人應(yīng)當(dāng)?shù)卿泧叶悇?wù)總局“稅務(wù)登錄”網(wǎng)站操作申報,填寫本月增值稅申報表,并通過網(wǎng)上匯算清繳稅款;第二個工作日前,應(yīng)當(dāng)將紙質(zhì)的增值稅申報表,遞交至當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局。未按期履行稅收申報義務(wù)的,當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)將責(zé)令限期改正,并根據(jù)未及時申報繳納稅款的多少,按日加收逾期罰款,直至達(dá)到本月稅款總額的50%。
2023 01/29 13:25
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