問題已解決
老師,5、6月不開票收入已確認收入并已申報,但在9月客戶要求開票,因此在9月開了5、6月的發(fā)票。9月實際的收入只有兩萬,但現(xiàn)在本季度我申報增值稅時兩萬時提示不正確。應該怎么處理
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速問速答應該先減掉已經(jīng)申報的5、6月不開票的收入,填寫5、6月的發(fā)票,以及9月的發(fā)票。由于5、6月的收入已經(jīng)申報,在9月這兩個月的收入只能填寫兩萬,但會存在收入過高的問題,此時應該查明核實原因,找出可能存在重復的收入,并將這些收入減去。
其次,根據(jù)《增值稅暫行條例》第七十三條規(guī)定,企業(yè)通過查詢系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)存在重復申報稅費的,可向稅務機關申請減免或免稅,因此可以根據(jù)稅收有關規(guī)定,對出現(xiàn)重復申報收入的月份,向稅務機關申請減免稅款。
拓展知識:在納稅期間,納稅人不能隨意開具發(fā)票,開具發(fā)票必須遵守稅法,否則可能產(chǎn)生稅收違法行為,甚至可能被罰款。因此,在開具發(fā)票的過程中,必須弄清實際情況,不能亂開具發(fā)票,避免出現(xiàn)重復申報的情況。
2023 01/29 18:48
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