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老師您好!我公司2022年申請(qǐng)了百分之十的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣,那么去年年底的留底進(jìn)項(xiàng)能加計(jì)百分之十嗎?

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/30 10:48
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
答:從管理角度考慮,去年年底留底的進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)10%,但是要注意,在2022年可以加計(jì)10%的進(jìn)項(xiàng),只能是2022年應(yīng)稅識(shí)別銷售增值稅,而不能包含年度累計(jì)的銷售增值稅。也就是說,年度累計(jì)的銷售增值稅在2022年應(yīng)稅的收入中不能占10%的部分。另外,在納稅人加計(jì)進(jìn)項(xiàng)抵扣的前提下,去年年底留底的進(jìn)項(xiàng)可以繼續(xù)使用,但要滿足以下幾個(gè)條件:一是進(jìn)項(xiàng)稅額及減免稅額仍具有納稅識(shí)別能力,二是在合理期限內(nèi)可以提交有效的發(fā)票,三是稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的其他稅收條件符合稅務(wù)規(guī)定要求。
2023 01/30 11:03
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