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什么是內(nèi)部會(huì)計(jì)控制?

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/31 09:50
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師
內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是一項(xiàng)系統(tǒng)化的管理控制流程,它是企業(yè)在確保收入有效地實(shí)現(xiàn)和支出合理使用,必要時(shí)防止損失發(fā)生的工作。它包括建立和保持內(nèi)部會(huì)計(jì)系統(tǒng),創(chuàng)建會(huì)計(jì)規(guī)則,檢查以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)不當(dāng)之處,并遵守政府相關(guān)規(guī)章以及其他內(nèi)部控制規(guī)定。 內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的核心是建立一套有效的會(huì)計(jì)程序和政策,以及準(zhǔn)確的內(nèi)部控制報(bào)告架構(gòu),加快數(shù)據(jù)的分析和資金管理。其主要特點(diǎn)是規(guī)劃、分類、核算、核查和內(nèi)部報(bào)告。 在內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的拓展知識(shí)中,財(cái)務(wù)報(bào)告的有效性往往歸功于內(nèi)部控制的有效性。如果會(huì)計(jì)控制不佳,就容易引起資產(chǎn)損失,被欺詐或其他會(huì)計(jì)不當(dāng)行為,從而影響財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性,造成壞賬增加、資金損失,甚至威脅金融機(jī)構(gòu)的存續(xù)。因此,企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的實(shí)施,以保持財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)有效。
2023 01/31 09:58
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