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購入原材料一批驗(yàn)收入庫,增值稅專用發(fā)票上注明的款價(jià)位150000元,增值稅稅額為19500元,已用銀行匯票辦理結(jié)算,剩余的多余款項(xiàng)退回開戶銀行

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/31 20:24
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
我們購入的原材料一批款價(jià)150000元,增值稅專用發(fā)票上注明,增值稅稅額為19500元,已用銀行匯票辦理結(jié)算,多余款項(xiàng)退回開戶銀行。在這種情況下,買方可以從銷售方的記賬憑證上報(bào)銷增值稅,要求稅務(wù)機(jī)關(guān)出具增值稅發(fā)票,并且必須出示原匯票,來證明支付的實(shí)際結(jié)算金額和發(fā)票的實(shí)際結(jié)算金額一致。 拓展知識(shí):增值稅發(fā)票是以購銷雙方的實(shí)際交易價(jià)款為依據(jù) ,根據(jù)我國稅收法律及規(guī)定,增值稅應(yīng)由購貨方繳納。因此,如果增值稅發(fā)票中記載的實(shí)付金額低于購銷雙方確定并實(shí)際付出的金額,購銷雙方應(yīng)在簽訂結(jié)算賬單時(shí),必須記錄交易實(shí)付金額和發(fā)票實(shí)際結(jié)算金額的差異,以便于增值稅認(rèn)證時(shí)出示所需的憑證。
2023 01/31 20:34
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