問題已解決

供應商給我們開專票,又把這張發(fā)票紅沖了,我們拿到發(fā)票未抵扣,這張情況,我們需要把原來的錯誤的發(fā)票給對方嗎?

84784999| 提問時間:2023 02/01 13:58
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)最新稅務政策,你提到的情況是不允許的,即便供應商把發(fā)票紅沖了,你也必須把原來的錯誤發(fā)票提供給對方,因為供應商在開立發(fā)票時已經(jīng)把發(fā)票納入稅務系統(tǒng),無法再次發(fā)放另一張發(fā)票。為了避免雙重納稅的問題,所以必須履行最初發(fā)票的職責,原發(fā)票不能紅沖,也不能重復開票。 以北京為例,當?shù)氐钠髽I(yè)和個人有義務根據(jù)國家和中央政府的要求,認真遵守稅收法律,做好稅收繳納工作,以確保稅收的合法性和準確性。當發(fā)票出現(xiàn)錯誤紅沖的情況時,企業(yè)應該把原來的錯誤發(fā)票交給對方,以確保營收是正確、公正的,同時保證企業(yè)正常發(fā)展。
2023 02/01 14:12
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