問題已解決

老師,你好!之前預存電費所以有積分可以每個月用來抵現(xiàn)金,但是抵扣的金額電力公司也是開具了發(fā)票,所以我們實際付的比發(fā)票金額有幾十元的差距,這個怎么平賬呢

84785016| 提問時間:2023 02/02 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好,差額放到營業(yè)外收入就可以了。
2023 02/02 09:25
84785016
2023 02/02 09:29
借方科目怎么寫呢?
郭老師
2023 02/02 09:32
你好,借方管理費用或者制造費用,電費。
84785016
2023 02/02 09:32
好的,謝謝!
郭老師
2023 02/02 09:33
不用客氣,工作愉快。
84785016
2023 02/02 09:38
借方借費用類科目,導致費用增加了嗎?
郭老師
2023 02/02 09:42
對的,是的,是這么理解,是這么做的。
84785016
2023 02/02 09:59
舉例:收到電費發(fā)票:借:管理費用10000 應交稅費(進)1300 貸:應付賬款11300 (積分抵了50元,但是電力開了發(fā)票)實際支付11250 平這個50元積分怎么處理?
郭老師
2023 02/02 10:00
借應付賬款 貸銀行 營業(yè)外收入。
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