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請(qǐng)問如果當(dāng)月沒銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),增值稅怎么處理?

84784971| 提問時(shí)間:2023 02/02 13:45
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
如果當(dāng)月沒有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),則增值稅一般不需要處理,因?yàn)楫?dāng)月沒有應(yīng)納稅收,不需要申報(bào)和繳稅。有時(shí)也需要作出調(diào)整,比如如果上個(gè)月應(yīng)納稅額較大,本月沒有進(jìn)項(xiàng)但出現(xiàn)退稅,此時(shí)可以選擇將上個(gè)月多繳的稅款隨這次退稅一起抵償,以減少下一個(gè)月的納稅義務(wù)。 拓展知識(shí)或應(yīng)用案例:為了更好的控制繳稅義務(wù),購買增值稅專用發(fā)票,記錄完整的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)憑證,能夠有效的幫助企業(yè)通過日常管理來更好的控制自己的稅務(wù)狀況。另外,企業(yè)也可以考慮把稅務(wù)前置輔助軟件,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理,減少繁雜的處理流程,有效的提高工作效率。
2023 02/02 13:52
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