問題已解決

老師,我們午餐補(bǔ)貼,我是不是這樣子做:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付福利費(fèi) 借:應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 /其他應(yīng)付款

84785003| 提問時(shí)間:2023 02/02 14:50
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,你的解決方案對的。 首先,在做午餐補(bǔ)貼的財(cái)務(wù)處理時(shí),你要做的第一步是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付福利費(fèi)。此時(shí),你應(yīng)當(dāng)將午餐補(bǔ)貼作為一種福利費(fèi)用,記入相應(yīng)的費(fèi)用科目中,并將其登記到應(yīng)付福利費(fèi)科目上,以表示本組織已向有關(guān)雇員發(fā)放了午餐補(bǔ)貼。 其次,你應(yīng)該借:應(yīng)付福利費(fèi),貸:銀行存款/其他應(yīng)付款。這種情況下,本組織將午餐補(bǔ)貼從應(yīng)付福利費(fèi)科目中取出,然后再將錢存入銀行或其他付款賬戶中。 最后,此外,你應(yīng)當(dāng)注意下午餐補(bǔ)貼是否與稅務(wù)有關(guān)聯(lián),如果是,則需要記錄相關(guān)的個(gè)人所得稅等信息,以確保整個(gè)處理過程的完整性與正確性。
2023 02/02 14:58
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