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某個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),去報(bào)稅不用交增值稅及附加稅。那當(dāng)月做賬還是要做計(jì)提增值稅和附加稅嗎?

84784958| 提問時(shí)間:2023 02/03 11:49
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當(dāng)月做賬的話,是需要做計(jì)提增值稅和附加稅的。這是因?yàn)橛?jì)提增值稅和附加稅,是根據(jù)企業(yè)本期實(shí)際發(fā)生的應(yīng)繳稅額來確定的。即使本期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,企業(yè)也需要按規(guī)定做計(jì)提增值稅和附加稅,只是本期實(shí)際申報(bào)納稅時(shí),企業(yè)不需要交納增值稅及其附加稅而已。 拓展知識(shí):企業(yè)在每期做賬時(shí),有必要把增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅銷項(xiàng)稅額做對比,有效控制稅收負(fù)擔(dān),減少財(cái)務(wù)成本。此外,企業(yè)還需要了解增值稅征收調(diào)整項(xiàng)目,才能確保最終納稅申報(bào)結(jié)果的準(zhǔn)確性。
2023 02/03 12:01
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