問題已解決

因我司簽訂的合同都是跨年度的項目 比如簽訂周期22.2-23.1(一年),貨款分首期,中期,末期,考慮到開具的發(fā)票可能不是本年度的所屬期,所以收到合同就賬務處理按月進行分攤確認收入,那我開具發(fā)票的時候的賬務處理要怎么做?

84784981| 提問時間:2023 02/04 10:01
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良老師1
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職稱:計算機高級
要明確發(fā)票的收入與實際合同期限的關系,及發(fā)票的計算方法,以便更好地處理賬務。在開具發(fā)票的時候,應該根據實際簽訂的合同期限進行賬務處理,將貨款按期分攤。即,本年度的發(fā)票應將實際發(fā)放的貨款按照本年度分攤所占比例開具,而未到期的貨款則不能開具本年度的發(fā)票,應延期到下一年度再開具發(fā)票。拓展知識:由于跨期間開具發(fā)票的收入分期發(fā)生,可能會導致某年度稅收利潤的增加或減少,因此,企業(yè)在編制財務報表的時候,應注意適當準確的確定收入,考慮到開具發(fā)票的時間與實際收入發(fā)生的時間是否一致。
2023 02/04 10:11
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