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老師,增值稅申報(bào)表里,按適用稅率計(jì)稅銷售額,為啥跟銷售貨物的銷售額不一致呢,也沒有其他的數(shù)據(jù)了

84785036| 提問時間:2023 02/04 13:07
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
針對您提出的問題,增值稅申報(bào)表里,按適用稅率計(jì)稅銷售額與銷售貨物的銷售額的不一致的原因是因?yàn)橛锌赡艽嬖诿舛惢虿徽鞫惖那闆r,還有可能存在減免稅的情況以及使用簡易計(jì)稅方式的情況。例如,如果甲公司在某月的銷售額中,有某種貨物的銷售額是4000元,當(dāng)月的稅率為17%時,應(yīng)該繳納的增值稅為680元,也就是說在增值稅申報(bào)表里按適用稅率計(jì)稅銷售額應(yīng)為3120元,而銷售貨物的銷售額則是4000元。
2023 02/04 13:18
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