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老師實(shí)際開(kāi)票金額80356,但是對(duì)方付款只給80000,零頭不給了,這種情況咋平賬呢?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 14:52
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
情況如上,老師實(shí)際開(kāi)票金額為80356元,但對(duì)方付款只支付了80000元,零頭沒(méi)有給的情況,此時(shí)如何平賬呢? 這種情況,可以采取記賬憑證和內(nèi)部會(huì)計(jì)處理,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的平衡。 一、憑證處理: ① 老師開(kāi)具的銷售收入的應(yīng)收賬款憑證: 借:銀行存款8000.00 貸:應(yīng)收賬款80356.00 ②將對(duì)方付款80000.00進(jìn)入銀行,憑證如下: 借:應(yīng)收賬款80000.00 貸:銀行存款80000.00 ③對(duì)實(shí)際開(kāi)具的發(fā)票找零憑證: 借:銀行存款356.00 貸:其他應(yīng)付款356.00 二、內(nèi)部會(huì)計(jì)處理: 根據(jù)上述憑證處理,內(nèi)部會(huì)計(jì)處理是將“其他應(yīng)付款”與“銀行存款”兩個(gè)科目進(jìn)行調(diào)節(jié),即: 借:其他應(yīng)付款356.00 貸:銀行存款356.00 以上就是財(cái)務(wù)平賬的一般處理方法,以普通的社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為案例,結(jié)合財(cái)會(huì)實(shí)際情況,可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的平衡。
2023 02/04 15:00
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