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老師,跨月沖紅怎么做賬務(wù)處理?上個(gè)月給客戶開的發(fā)票 剛剛發(fā)現(xiàn)對(duì)方稅號(hào)填錯(cuò)了 ,但是我們這個(gè)月增值稅已經(jīng)申報(bào)了 稅款現(xiàn)在該怎么做

84784985| 提問時(shí)間:2023 02/05 21:36
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
跨月沖紅的賬務(wù)處理依據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例(修訂版)》的相關(guān)規(guī)定:銷售方應(yīng)當(dāng)在未向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)增值稅和附加稅前,對(duì)經(jīng)過驗(yàn)證存在納稅義務(wù)的錯(cuò)誤發(fā)票進(jìn)行沖紅處理。因此,您應(yīng)當(dāng)盡快沖紅上個(gè)月開具的增值稅發(fā)票,處理稅款應(yīng)該采取連續(xù)化的處理方式,把連續(xù)月份稅款匯總成一次納稅,同時(shí),適當(dāng)?shù)挚巯聜€(gè)月應(yīng)納稅額,以避免重復(fù)繳稅。
2023 02/05 21:47
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