問題已解決

老師,我們夠買的設(shè)備190000,22年4月簽訂合同,付款一直掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在合同款付清,對方開具了發(fā)票,我們現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?

84784947| 提問時間:2023 02/06 11:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:其他應(yīng)付款
2023 02/06 11:16
84784947
2023 02/06 11:21
22年簽訂合同,我們現(xiàn)在入固定資產(chǎn),然后計提折舊,合理嗎?
家權(quán)老師
2023 02/06 11:22
現(xiàn)在才收到發(fā)票的呀
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