問題已解決
老師,我們夠買的設(shè)備190000,22年4月簽訂合同,付款一直掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在合同款付清,對方開具了發(fā)票,我們現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
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速問速答借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸:其他應(yīng)付款
2023 02/06 11:16
84784947
2023 02/06 11:21
22年簽訂合同,我們現(xiàn)在入固定資產(chǎn),然后計提折舊,合理嗎?
家權(quán)老師
2023 02/06 11:22
現(xiàn)在才收到發(fā)票的呀
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