問題已解決

老師,我2022年11月有一張憑證記錯了,只記收入沒記銷項稅,我這月怎么調整

84784999| 提問時間:2023 02/06 11:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,只記收入沒記銷項稅,是收入沒有錯誤,僅僅漏記銷項稅額,是這個意思?
2023 02/06 11:15
84784999
2023 02/06 11:16
這筆是無票收入,我記的收入包含銷項稅
鄒老師
2023 02/06 11:17
你好,記的收入包含銷項稅額,那調整分錄是 借:以前年度損益調整—主營業(yè)務收入,貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84784999
2023 02/06 11:18
好的,感謝老師幫助
鄒老師
2023 02/06 11:18
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84784999
2023 02/06 11:19
老師我還得問一下,我調整以前年度,年報時有什么注意的嗎
鄒老師
2023 02/06 11:19
你好,做年報的時候,需要考慮這個事項對收入的影響?
84784999
2023 02/06 11:20
調整以前年度資產負債表和利潤表未分配利潤是不是就不一樣了,需要做什么說明嗎
鄒老師
2023 02/06 11:21
你好,調整的情況下,資產負債表和利潤表的關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整 不需要特別做什么說明的
84784999
2023 02/06 11:22
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 02/06 11:23
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~