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老師請問下今年6月份紅沖了一張去年12月份開具的1個點的專票,后面又開了專票3個點的,二季度的增值稅要怎么申報?

84784990| 提問時間:2023 02/06 12:08
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
對于這種情況,根據《增值稅暫行條例》有關規(guī)定,在二季度申報時可以采用如下方式進行申報: 1、首先,紅沖時要在增值稅一般納稅人自行申報申報表中,乙方增值稅列表,將于紅沖時發(fā)生的專票不計入應納稅額中; 2、開具新的3點專票時,要在乙方增值稅列表中計入應納稅額; 3、實際繳納稅款時,要減去紅沖后的那張一點的發(fā)票所產生的稅款,只繳納新開的那3點的發(fā)票所產生的稅款。 總之,要將新的發(fā)票的稅款加入到應納稅額中,并要減去紅沖發(fā)票的稅款。 拓展知識:在申報增值稅時,需謹慎確認開具發(fā)票與紅沖發(fā)票之間的關系,以免出現(xiàn)發(fā)票重復抵扣等情況。
2023 02/06 12:21
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