問題已解決

老師好,有一筆費(fèi)用6月付款的時候我以為6月能拿到票,就把這筆費(fèi)用入賬到6月了,結(jié)果票7月才來,這個怎么處理呢,我之前入的管理費(fèi)用

84784985| 提問時間:2023 02/07 08:21
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據(jù)財務(wù)準(zhǔn)則,您之前入賬的管理費(fèi)用,應(yīng)在7月結(jié)算完成,付出票據(jù)才會轉(zhuǎn)到您的入賬賬戶,您可以選擇將已入賬的費(fèi)用改為7月當(dāng)期入賬,這樣一來,您就可以正確的記錄6月應(yīng)收和7月實付的費(fèi)用,另外,您還可以與相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系,請求延長結(jié)算時間,以便將6月的資金留存,等待票據(jù)來賬,這樣一來,也不會影響您的財政計劃。
2023 02/07 08:33
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