問題已解決
6月底銷項和進項都有期末余額,但是我沒結(jié)轉(zhuǎn),直接做的借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅??梢詥幔F(xiàn)在七月初看科目余額表,銷項和進項還是有余額數(shù)的
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速問速答確實,您說的做法可以,但是由于期末余額沒有結(jié)轉(zhuǎn),這將會影響下一個月的會計核算,可能會造成科目余額錯誤。
為了避免出現(xiàn)錯誤,建議您及時結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。比如,6月底的銷項增值稅余額為1000元,此時應(yīng)做的會計處理是:借:增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出1000元,貸:未交增值稅1000元。這樣就可以將6月底的銷項增值稅余額轉(zhuǎn)出,7月初科目余額表就不會出錯了。
2023 02/07 09:09
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