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老師,這個月繳納了稅款,總共378.54元 這怎么做分錄,然后月底怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢

84784987| 提問時間:2023 02/07 16:11
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,這個增值稅是賬上進項,銷項轉(zhuǎn)為未交增值稅,附加稅,交納多少計提多少
2023 02/07 16:14
84784987
2023 02/07 16:19
方便列下分錄嗎,謝謝
venus老師
2023 02/07 16:21
借應交稅費——銷項 貸應交稅費——進項 未交增值稅 借稅金及附加 貸應交稅費——城建稅
84784987
2023 02/07 16:24
繳納: 借:應交稅費-未交稅費353.78 ? ? ? ?稅金及附加24.76 貸:銀行存款378.54 結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 378.54 貸:應交稅費-未交稅費353.78 ? ? ? ?稅金及附加24.76 這樣對嗎
venus老師
2023 02/07 16:25
繳納: 借:應交稅費-未交稅費353.78 ? ? ??應交稅費——城建稅24.76 貸:銀行存款378.54
84784987
2023 02/07 16:25
繳納:? 借:應交稅費-未交稅費353.78? ? ? ? ? 稅金及附加24.76? 貸:銀行存款378.54?
84784987
2023 02/07 16:26
哦哦,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
venus老師
2023 02/07 16:27
借:應交稅費-未交稅費353.78 ? ? ??應交稅費——城建稅24.76 貸:銀行存款378.54 是這樣的,結(jié)轉(zhuǎn)上面發(fā)給你了,這個是繳納的
84784987
2023 02/07 16:31
不懂,結(jié)轉(zhuǎn)的是哪個,謝謝
venus老師
2023 02/07 16:45
借應交稅費——銷項 貸應交稅費——進項 未交增值稅 借稅金及附加 貸應交稅費——城建稅
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