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上個月開具出口發(fā)票開成13%稅率的了,這個月報增值稅應該按免稅申報還是按錯誤的申報?如果按開錯的申報的話不是就要交稅了嗎?

84784971| 提問時間:2023 02/07 16:48
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
上個月開具出口發(fā)票開成13%稅率,這個月報增值稅,因為發(fā)票稅率開錯了,所以不可以按開錯的稅率申報,此時應該按免稅申報,如果不按照免稅申報,就會產生交稅的義務;同時還要注意發(fā)票的準確性,避免稅負過高的情況發(fā)生,減輕企業(yè)的稅負負擔。拓展知識:每個企業(yè)每年必須申報一次增值稅,年度申報最佳時間是每年度最后2個月,或者根據(jù)企業(yè)實際經營業(yè)務狀況,確定每年度最有利的時間申報,通過有效的經營方式,有效預算稅金,避免不必要的稅收增加。
2023 02/07 16:53
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