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老師好!請問10月份開具的發(fā)票,有兩個份發(fā)票其中一個產(chǎn)品的稅率開錯了,原本13的稅率開成了9,請問申報增值稅應(yīng)該怎么填申報表?

84785043| 提問時間:2023 11/10 15:19
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
開錯發(fā)票就要紅沖,重新開具呀。當(dāng)月你開的自動生成在對應(yīng)的稅率上
2023 11/10 15:22
84785043
2023 11/10 15:27
紅沖在11月份,10月的稅怎么申報呢 申報
venus老師
2023 11/10 15:31
10月你開具發(fā)票是什么稅率,附表一就對應(yīng)稅率上的數(shù)據(jù)
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