問(wèn)題已解決

現(xiàn)在到新公司,需要理清之前財(cái)務(wù)的賬,因?yàn)橹鞍?~9月份的賬都做在會(huì)計(jì)第一期合并了,現(xiàn)在如何去處理呢?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/07 20:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好? ?原來(lái)沒(méi)有建賬? 新建賬一次補(bǔ)上也行??
2023 02/07 21:00
84785009
2023 02/07 21:05
但是全做在第一期了,后面10月不是會(huì)計(jì)第二期了,那樣業(yè)務(wù)發(fā)生期月份和會(huì)計(jì)期不是對(duì)不上了嗎?
84785009
2023 02/07 21:06
這樣導(dǎo)1-9月份系統(tǒng)上只出一張?jiān)聢?bào)表了
玲老師
2023 02/07 21:08
你好你好? 最好是按月做賬? ?出報(bào)表? ? ? 補(bǔ)交稅款? ?
84785009
2023 02/07 21:10
那之前合并還需要調(diào)回一個(gè)一個(gè)月嗎?
玲老師
2023 02/07 21:11
你好 建議是按月做賬? 出報(bào)表?
84785009
2023 02/07 21:12
我說(shuō)之前的9個(gè)月還需要拆開(kāi)一個(gè)一個(gè)月結(jié)賬嗎?
玲老師
2023 02/07 21:47
按月做賬的。需要按月結(jié)賬。
84785009
2023 02/07 22:28
那之前的怎么樣調(diào)?。?/div>
玲老師
2023 02/07 23:42
按按月做,建議重新建帳這樣比較方便,
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