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老師,12份增值稅申報(bào)后的稅務(wù)系統(tǒng)的期末留底稅余額是1000,在公司賬面上怎樣做會(huì)計(jì)分錄處理才對(duì)呢?在公司賬面上怎樣看數(shù)據(jù)是一致的呢?

84784973| 提問時(shí)間:2023 02/08 16:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 02/08 16:51
郭老師
2023 02/08 16:51
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。
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