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老師,請問下公司報銷餐費,開了發(fā)票,怎么做分錄才正確,借:管理費用-餐費 貸:其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款嗎?

84785000| 提問時間:2023 02/08 21:55
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:管理費用-餐費 貸:銀行存款
2023 02/08 21:58
84785000
2023 02/08 22:20
老師,是開了發(fā)票回來報銷,那發(fā)票不用做分錄了嘛?
文文老師
2023 02/08 22:20
開了發(fā)票回來報銷,就做老師寫的分錄即可
84785000
2023 02/08 22:25
就是開發(fā)票和報銷都做一筆分錄就可以了嗎?
文文老師
2023 02/08 22:30
是,開發(fā)票和報銷都做一筆分錄就可以了
84785000
2023 02/08 22:37
老師,還想問下老板開回來的加油費,開了發(fā)票,用公戶支付,也是只做一筆分錄,借:管理費用-加油費 貸:銀行存款嗎
84785000
2023 02/08 22:38
那些老板的車保險費是不是不能掛公司的賬,因為保險單是個人署名的
文文老師
2023 02/08 22:39
對? 也是只做一筆分錄,借:管理費用-加油費 貸:銀行存款
文文老師
2023 02/08 22:40
老板的車保險費,不能掛公司的賬
84785000
2023 02/08 22:59
好的,謝謝老師!明白了
文文老師
2023 02/09 09:07
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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