問題已解決
郭老師幫忙解答一下這個問題,其他老師請不要接手, 1.我公司收到餐飲公司的發(fā)票(代替其他公司墊付的餐費待核銷)分錄 借:其他應(yīng)收款-其他公司(墊付餐費待核銷) 貸:銀行存款 2.其他公司給我公司核銷前期墊付的餐費(需由我公司給開促銷服務(wù)的發(fā)票)必須要開具發(fā)票 這要如何寫分錄呢、之前會計的分錄 借:其他應(yīng)收款_其他公司(待核銷餐費) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 可這樣編制分錄(其他應(yīng)收款)就重復掛賬了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費
然后他的意思是這個餐費就是你單位留下做賬,我處理了。
2023 11/29 13:45
84784988
2023 11/29 16:11
老師您說餐費單位留下做賬這是什么意思?這兩筆業(yè)務(wù)都是真實發(fā)生的,
郭老師
2023 11/29 16:12
就是你單位承擔這一部分餐費,是你單位的成本費用的意思。
84784988
2023 11/29 16:17
我公司代替墊付餐飲費的時候,掛其他應(yīng)收款,那核銷的時候那公司要求開發(fā)票(我公司只能確認其他業(yè)務(wù)收入),但借方就沒有科目入了,不能給那公司重復掛賬
郭老師
2023 11/29 16:17
你好,你墊付了的這一部分做成本就是了,借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)收款,因為你都做了收入,不是嗎?
84784988
2023 11/29 16:18
我收到餐飲發(fā)票不給那公司掛賬,直接做成本費用,
郭老師
2023 11/29 16:19
是的,對的,是這么做的。
84784988
2023 11/29 16:33
老師看一下,這樣對嗎
郭老師
2023 11/29 16:33
可以的,可以這么做的
84784988
2023 11/29 16:35
老師如果把其他業(yè)務(wù)收入改為營業(yè)外收入可以嗎
郭老師
2023 11/29 16:37
但是你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額,這樣的話就不一樣了。
84784988
2023 11/29 16:41
內(nèi)賬不考慮稅費
郭老師
2023 11/29 16:42
可以的,可以這么做的。
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