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老師,支付一筆往來款(給分公司),兩種分錄都對嗎?1:借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 2:借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款

84784995| 提問時(shí)間:2023 02/09 14:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們單位支付給他,他欠你的應(yīng)該是其他應(yīng)收款。第二個(gè)。
2023 02/09 14:54
84784995
2023 02/09 14:56
第一個(gè)不對嗎,收的時(shí)候欠對方的,所以負(fù)債增加,付出去,負(fù)債減少,所以借其他應(yīng)付款
郭老師
2023 02/09 14:56
你好,第一個(gè)不對的,第一個(gè)它會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
郭老師
2023 02/09 14:56
這個(gè)是負(fù)債類的科目。
84784995
2023 02/09 14:58
負(fù)數(shù)余額是啥,沒明白老師
郭老師
2023 02/09 14:59
你的負(fù)債在借方余額,它是一個(gè)負(fù)數(shù),這個(gè)理解嗎?
84784995
2023 02/09 14:59
那要是本收到分公司往來款,怎么記賬?
84784995
2023 02/09 15:00
負(fù)債類科目余額在貸方?所以借方余額為負(fù)數(shù)?
郭老師
2023 02/09 15:01
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2023 02/09 15:01
負(fù)債類的科目。余額在貸方。
84784995
2023 02/09 15:02
出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額會(huì)怎么樣呀
郭老師
2023 02/09 15:02
不限負(fù)數(shù),你需要重分類的其他應(yīng)收款,那你還不如一開始就做到其他應(yīng)收款,不方便嗎?不合適嗎?
84784995
2023 02/09 15:02
我是出納,公司會(huì)計(jì)就是這樣記得賬,這是錯(cuò)的嗎?記錯(cuò)了會(huì)有影響嗎
郭老師
2023 02/09 15:03
正確的,我告訴你啦,為什么不放到其他應(yīng)付款里面,上面也寫了原因,他怎么做的,你怎么來登記就可以的,你就不要管了。
84784995
2023 02/09 15:04
原因沒懂 沒看懂
郭老師
2023 02/09 15:06
因?yàn)樨?fù)債類的科目,它出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額,他需要自己重分類,重分類你知道嗎 重分類你如果再不知道的話,建議你看下報(bào)表編制的課程 重分類,這個(gè)就是出現(xiàn)了負(fù)數(shù),放到其他的另外的科目,他應(yīng)該放到其他應(yīng)收款里面去,其他應(yīng)收款里面填寫,其他應(yīng)付款里面就不要填寫了,那你當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候直接放到其他應(yīng)收款里面不更方便嗎?
84784995
2023 02/09 15:06
謝謝老師
郭老師
2023 02/09 15:07
不用客氣,工作愉快。
84784995
2023 02/09 15:21
老師,相反業(yè)務(wù)不一定需要把分錄反寫,還應(yīng)該考慮余額的正負(fù)是嗎
郭老師
2023 02/09 15:23
可以的,可以這么理解。
84784995
2023 02/09 15:24
寫分錄應(yīng)該避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額
郭老師
2023 02/09 15:26
對的,是的,正確的,是這么做的。
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