問題已解決
老師,跨年稅控盤抵扣怎么做會計分錄
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速問速答借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2023 02/10 11:51
84785044
2023 02/10 11:53
需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 02/10 11:54
借本年利潤負數(shù),貸管理費用負數(shù)。月末自動結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84785044
2023 02/10 11:58
收到 謝謝老師
郭老師
2023 02/10 12:00
不用客氣,工作愉快。
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