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加計(jì)抵減額寫增值稅主表的哪個(gè)欄次

84785014| 提問時(shí)間:2023 02/16 21:42
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 一般納稅人加計(jì)抵減額體現(xiàn)在主表第19欄“應(yīng)納稅額”
2023 02/16 21:43
84785014
2023 02/16 21:45
應(yīng)納稅額,不是當(dāng)期應(yīng)該交的增值稅嗎,我想問的是生活服務(wù)業(yè)的加計(jì)抵減額
王超老師
2023 02/16 21:47
增值稅加計(jì)抵減稅額應(yīng)該填到增值稅主表里的“進(jìn)項(xiàng)稅額(稅額合計(jì))”一欄里,需要注意的是,其中的“進(jìn)項(xiàng)稅額”是指已經(jīng)開具發(fā)票的應(yīng)納稅額,而“稅額合計(jì)”是其中包含已加計(jì)抵減稅額之后的增值稅額總和。例如一筆貨物或服務(wù)原價(jià)1000元,稅率為10%,實(shí)際加計(jì)抵減了200元,則增值稅主表中“進(jìn)項(xiàng)稅額”應(yīng)填100元,“稅額合計(jì)”應(yīng)填0元。
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