問題已解決

老師,之前做了無票收入,現(xiàn)在票收到了,先做之前無票收入的負(fù)數(shù)分錄,然后做個(gè)現(xiàn)在的分錄,那么是不是之前的銷售不影響,現(xiàn)在的銷售減少了,企業(yè)所得稅和增值稅減少了,是嗎?對(duì)之前沒影響,除了這個(gè),其他還有影響嗎?

84784989| 提問時(shí)間:2023 02/17 14:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,都不影響的,這個(gè)月已正數(shù)一負(fù)數(shù)也不需要交稅。
2023 02/17 14:35
84784989
2023 02/17 14:37
舉個(gè)例子:之前的是正的20,這個(gè)月是先負(fù)數(shù)20然后再正數(shù)20,那不是上個(gè)月還是20,這個(gè)月就是0是這樣嗎?那不是上個(gè)月還是20,這個(gè)月在原來的銷售要減掉20啊
郭老師
2023 02/17 14:39
你好,為什么在上一個(gè)月需要減去啊,它屬于上一個(gè)月的增值稅,如果你減去的話,你的增值稅在哪一個(gè)月申報(bào),這不沒有申報(bào)了。
郭老師
2023 02/17 14:39
一個(gè)正數(shù)20 1個(gè)負(fù)數(shù)20,正好不需要繳納,一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣了。
84784989
2023 02/17 14:41
意思是上個(gè)月做了無票20,這個(gè)月原來的銷售60,那發(fā)票20的這個(gè)月收到了,紅沖了,不是這個(gè)月40了嗎
郭老師
2023 02/17 14:43
是的,是的,是這么做的。
84784989
2023 02/17 14:49
所以我的意思是這個(gè)月的正常銷售是不是還要考慮減去本來不屬于這個(gè)月銷售的20萬,這樣所得稅本月的影響了,本年的沒影響
郭老師
2023 02/17 14:50
你好,本來它就影響今年的,不要影響去年的,如果影響去年的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致了
84784989
2023 02/17 14:59
隔月的老師,沒有隔年
郭老師
2023 02/17 15:01
你好,那當(dāng)年內(nèi)的更不需要調(diào)整了。
84784989
2023 02/17 15:02
那是不是后面的這個(gè)月銷售額要減去本來屬于上個(gè)月的銷售額,所得稅和利潤(rùn)都少了對(duì)嗎,爭(zhēng)對(duì)這個(gè)月而言
郭老師
2023 02/17 15:03
對(duì)的,是的,是這么做的。
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